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11月误将暂估材料费结转成本,12月材料费发票开回但比暂估多出一半该如何调整

假如你暂估的成本是10000


在11月时应该做如下分录:


借:工程施工 10000


贷:应付账款——暂估入库 10000


借:工程结算成本 10000


贷:工程施工 10000


借:本年利润 10000
贷:工程结算成本 10000


12月初时做如下处理:


借:工程施工 -10000


贷:应付账款——暂估入库 -10000


借:工程施工(材料费) 20000
贷:现 金 20000




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